4月23日,市城投集团公司组织召开审计问题传递暨审计工作推动会,集团公司党委委员、董事王贤兵,副总管帐师钟志衡和纪委副书记李兆忠出席会议,集团公司各部门掌管人、所属各单元审计工作分管辅导及部门掌管人参与会议。

会议通报进建了市委审计委员会办公室和市审计局关于加强内部审计工作及审计问题整改的有关文件,传递了2023年度内表部审计披露问题、移送问题及问题整改情况,并对下一步工作提出具体要求。水务集团、桥建集团和运营治理部结合自身工作现实,萦绕审计打算造订、审计工作施杏注问题整改及核销等工作,分享了经验做法。

集团公司党委委员、董事王贤兵强调,审计是“体检”、是公司治理的基石,各部门各单元要结合现实,切实抓好审计各项工作落实。一要提高站位、高度器沉,各单元要充分意识内部审计在规范企业经营治理、推进企业健全发展方面的沉要作用,结合现实情况科学造订内部审计打算,抓实内部审计,提高工作质量。二要细化落实、做好整改,各单元要规范操作,当真落实董事会审批通过的审计打算,举一反三,切实做好审计整改“下半篇文章”。三要抓好两全、确保功效,审计部门和业务归口治理部门要做好两全协调,协同联动,督促、领导各单元审计各项工作,真正实现以审促管、以审增效。
