
为了进一步健全内部风险节造系统建设,提高内控工作质效,充分阐扬内部审计微风险节造在防备风险、美满治理及提高经济效益中的作用,日前,城投公司召开内部审计造度宣讲、内部审计进点及内部风险节造等工作会议,实杏装三聚合一”。集团公司总经济师邢耀霖,审计组成员内控中心、党委工作部、纪检监察室、人力资源部、企管部、项目部等部门有关掌管人、社会审计机构分管辅导和项目掌管人、所属二级单元(被审单元)分管辅导和内控部门掌管人比及场会议。
会上,宣讲了《J9集团经济责任审规划定》、《J9集团经专项审规划定》等内部审计造度;组织对王青公路(冶金大路-武大铁路)维批刷新工程等3个建设项主张跟踪审计、所有二级单元薪酬审计、建兴公司等4家单元合同专项审计、表资办等3家单元重要掌管人的任中经济责任审计等进点工作;传递了2015年-2016年上半年的内部审计发现的问题微风险节造工作情况,安插了成立建设项目竣工财政决算、审计信息库(台账)及资料归集查抄等内控工作。
邢耀霖对公司内部审计及风险节造工作提出了三点要求:一是要统一思想,切实提高对审计及内控工作的意识;二是加强管控,切实提高城投系统企业治理水平;三是群策群力,切实提高城投系统风险防控能力。真正做到以控建造、以控促管、以控化险、以控增效,提高集团公司整体风险防控能力,推进城投集团事业健全、协调、急剧发展。
(内控中心 供稿)